Faktúra č. DFO0013/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0013/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky, drogéria
  • Dátum doručenia: 03.03.2017
  • Celková hodnota: 510,67 €
  • Identifikácia objednávky: 11/2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť