Faktúra č. DFO0012/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0012/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - prepravná služba 2/2023
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 181,50 €
  • Identifikácia objednávky: 10/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť