Faktúra č. DFO0012/13

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0012/13
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.02.2013
  • Celková hodnota: 107,28 €
  • Identifikácia objednávky: 9/2013
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť