Faktúra č. DFO0010/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0010/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.2.-16.2.2025
  • Dátum doručenia: 19.02.2025
  • Celková hodnota: 1 310,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť