Faktúra č. DFO0010/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0010/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky doplatky za lieky 1.2.-17.2.2023
  • Dátum doručenia: 22.02.2023
  • Celková hodnota: 1 560,01 €
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť