Faktúra č. DFO0010/11

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0010/11
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.02.2011
  • Celková hodnota: 373,48 €
  • Identifikácia objednávky: 7/2011
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť