Faktúra č. DFO0009/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0009/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-drogéria 2.a10.odd.
  • Dátum doručenia: 21.02.2019
  • Celková hodnota: 848,72 €
  • Identifikácia objednávky: 6/2019
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť