Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0007/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup elektroniky a servisné práce pre PSS
- Dátum doručenia: 08.02.2024
- Celková hodnota: 75,90 €
- Identifikácia objednávky: 7/2024
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť