Faktúra č. DFO0006/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0006/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-drogéria 4.a7.odd.
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 959,98 €
  • Identifikácia objednávky: 4/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť