Faktúra č. DFO0003/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0003/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva,čaj2/2017
  • Dátum doručenia: 02.02.2017
  • Celková hodnota: 392,78 €
  • Identifikácia objednávky: 2/2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť