Faktúra č. DFO0002/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0002/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 13.1.-31.1.2023
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 694,07 €
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť