Faktúra č. DFB0538/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0538/15
  • Popis fakturovaného plnenia: udržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 30.11.2015
  • Celková hodnota: 42,68 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť