Faktúra č. DFB0519/14

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0519/14
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plny 11/2014
  • Dátum doručenia: 09.12.2014
  • Celková hodnota: 187,85 €
  • Identifikácia objednávky: 36/2009/P
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť