Faktúra č. DFB0513/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0513/25
- Popis fakturovaného plnenia: textil
- Dátum doručenia: 12.12.2025
- Celková hodnota: 125,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka: