Faktúra č. DFB0470/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0470/19
  • Popis fakturovaného plnenia: rukavice,riedidlá, farby, odhŕňač snehu , štetce, rebrík lepidlo
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 157,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť