Faktúra č. DFB0468/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0468/19
- Popis fakturovaného plnenia: paplony, sedáky, obrus, prestieranie
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 546,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.01.2020
- Poznámka: