Faktúra č. DFB0374/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0374/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sužby pevnej siete 10/2019
  • Dátum doručenia: 01.11.2019
  • Celková hodnota: 84,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť