Faktúra č. DFB0255/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0255/19
  • Popis fakturovaného plnenia: náterové hmoty - olej na drevo, lep, montažna pena
  • Dátum doručenia: 31.07.2019
  • Celková hodnota: 70,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť