Faktúra č. DFB0234/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0234/19
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo 05/2019 - oprava výpočtu spotreby tepla
  • Dátum doručenia: 30.06.2019
  • Celková hodnota: -184,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť