Faktúra č. DFB0205/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0205/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.06.2019
  • Celková hodnota: 588,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť