Faktúra č. DFB0201/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0201/19
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 18.06.2019
  • Celková hodnota: 7,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť