Faktúra č. DFB0181/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0181/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota: 587,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť