Faktúra č. DFB0179/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0179/19
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadových vôd do ČOV Senica 240m3
  • Dátum doručenia: 01.06.2019
  • Celková hodnota: 1 670,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť