Faktúra č. DFB0166/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0166/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu žalúzii
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota: 101,45 €
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť