Faktúra č. DFB0165/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0165/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 10.05.2019
  • Celková hodnota: 22,42 €
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť