Faktúra č. DFB0155/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0155/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tepelná enrgia 04/2019
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 4 225,12 €
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť