Faktúra č. DFB0141/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0141/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 26.04.2019
  • Celková hodnota: 153,32 €
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť