Faktúra č. DFB0139/16

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0139/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava korytového žehliča a sušičky
  • Dátum doručenia: 18.04.2016
  • Celková hodnota: 245,20 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť