Faktúra č. DFB0138/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz septikov na ČOV SEnica 230m3
  • Dátum doručenia: 01.05.2019
  • Celková hodnota: 1 600,80 €
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť