Faktúra č. DFB0127/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0127/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 11.04.2025
  • Celková hodnota: 794,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť