Faktúra č. DFB0116/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0116/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nakládka a odvoz BIO dpadu
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 205,37 €
  • Identifikácia objednávky: 0012/19
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť