Faktúra č. DFB0113/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0113/25
  • Popis fakturovaného plnenia: prevádzka čističky
  • Dátum doručenia: 04.04.2025
  • Celková hodnota: 639,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť