Faktúra č. DFB0108/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0108/19
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia nákladov za plyn 04/2019 - preddavok
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 1 577,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť