Faktúra č. DFB0105/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0105/19
  • Popis fakturovaného plnenia: odber kuchynského odpadu 03/2019
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 64,80 €
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť