Faktúra č. DFB0102/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0102/18
  • Popis fakturovaného plnenia: služby pevnej siete 03/2018
  • Dátum doručenia: 01.04.2018
  • Celková hodnota: 99,30 €
  • Identifikácia zmluvy: 0120041034
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť