Faktúra č. DFB0100/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0100/20
  • Popis fakturovaného plnenia: náklady za odber plynu 04/2020
  • Dátum doručenia: 01.04.2020
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť