Faktúra č. DFB0069/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0069/19
  • Popis fakturovaného plnenia: 2x karta 32 GB, 1x USB kabel
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 17,00 €
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť