Faktúra č. DFB0051/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0051/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 11.02.2020
  • Celková hodnota: 722,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť