Faktúra č. DFB0045/14

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0045/14
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 07.02.2014
  • Celková hodnota: 35,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť