Faktúra č. DFB0043/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0043/19
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo za 01/2019 kaštieľ
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 3 728,29 €
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť