Faktúra č. DFB0039/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0039/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 135,36 €
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť