Faktúra č. DFB0033/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0033/20
  • Popis fakturovaného plnenia: služby pevnej siete 09/2019
  • Dátum doručenia: 07.02.2020
  • Celková hodnota: 76,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť