Faktúra č. DFB0020/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0020/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie spotreby plynu - refundácia nákladov za odber 01.01.-31.12.2021
  • Dátum doručenia: 17.01.2022
  • Celková hodnota: 1 654,79 €
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť