Faktúra č. DFB0002/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0002/20
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 01/2019- preddavok
  • Dátum doručenia: 02.01.2020
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť