| DFO0053/25 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 |  | 524,34 € | 12.06.2025 |  |  | 19.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0214/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 884,57 € | 12.06.2025 |  |  | 03.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0215/25 | mlieko, mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 538,49 € | 12.06.2025 |  |  | 03.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0218/25 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické  pekárne, a.s. | 31416306 |  | 704,88 € | 12.06.2025 |  |  | 03.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0217/25 | drogistický tovar | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 |  | 820,99 € | 12.06.2025 |  |  | 03.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0213/25 | vyšetrenie vzorky vody | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave | 00610933 |  | 116,50 € | 11.06.2025 |  |  | 18.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0210/25 | mäso a mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 |  | 635,41 € | 11.06.2025 |  |  | 18.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0211/25 | strava zamestnanci | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | GASEMA, s. r. o. | 43842216 |  | 329,00 € | 11.06.2025 |  |  | 18.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0051/25 | vlastné prostriedky -  nákup drogérie pre 4 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 |  | 798,55 € | 11.06.2025 |  |  | 19.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0212/25 | mrazená zelenina, ryby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 |  | 531,57 € | 11.06.2025 |  |  | 03.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0209/25 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 |  | 3,81 € | 09.06.2025 |  |  | 11.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0205/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 22,00 € | 09.06.2025 |  |  | 18.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0207/25 | bezlepkové potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 |  | 25,18 € | 09.06.2025 |  |  | 18.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0049/25 | vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | BADAS-FYZIO s. r. o. | 56009917 |  | 510,00 € | 09.06.2025 |  |  | 19.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0050/25 | vlastné prostriedky -  nákup drogérie pre 5 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 |  | 412,15 € | 09.06.2025 |  |  | 19.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0048/25 | vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.5.-31.5.2025 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 |  | 196,10 € | 09.06.2025 |  |  | 19.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0206/25 | prevádzka ČOV | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | PURECO s. r. o. | 44373228 |  | 922,50 € | 09.06.2025 |  |  | 24.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0208/25 | vyúčtovanie el.energia za 05/2025 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | -559,59 € | 09.06.2025 |  |  | 24.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0204/25 | čistenie kanalizácie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | PCG Servis, s. r. o. | 44188013 |  | 178,35 € | 09.06.2025 |  |  | 17.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0195/25 | prečalúnenie sed. súpravy | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Nemeček - čalúnníctvo | 14093529 |  | 120,00 € | 04.06.2025 |  |  | 11.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0047/25 | vlastné prostriedky - káva pre PSS na mesiac 5,6,7/2025 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 2 538,06 € | 04.06.2025 |  |  | 11.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0203/25 | oprava alko kosačky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | ELPOS, s.r.o. | 44414871 |  | 252,32 € | 04.06.2025 |  |  | 11.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0196/25 | odvoz odpadu | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 |  | 119,94 € | 04.06.2025 |  |  | 11.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0046/25 | vlastné prostriedky -  preprava pre PSS na mesiac 05/2025 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 |  | 120,60 € | 04.06.2025 |  |  | 11.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0199/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 99,73 € | 04.06.2025 |  |  | 11.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0200/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 40,92 € | 04.06.2025 |  |  | 11.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0202/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 29,73 € | 04.06.2025 |  |  | 11.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0197/25 | mrazené potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 |  | 577,99 € | 04.06.2025 |  |  | 24.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0201/25 | mäso a mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 |  | 997,15 € | 04.06.2025 |  |  | 24.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0198/25 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické  pekárne, a.s. | 31416306 |  | 602,96 € | 04.06.2025 |  |  | 03.07.2025 |  |  | Faktúra |