Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0373/25 GDPR Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 02.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0372/25 služby kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 02.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0375/25 činnosť technika PO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 150,00 € 02.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0379/25 elektrická energia záloha 10/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 141,00 € 02.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0382/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 230,45 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0378/25 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 905,14 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0374/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 27,18 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0376/25 mrazená zelenina, ryby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 281,48 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0377/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 138,94 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0380/25 elektrická energia záloha 11/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 141,00 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0381/25 elektrická energia záloha 12/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 141,00 € 02.10.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0370/25 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 966,78 € 30.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0371/25 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 774,60 € 30.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFO0091/25 vlastné prostriedky - nákup mikín pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 INVAZIA s.r.o. 53544111 342,30 € 30.09.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0369/25 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 889,33 € 26.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0368/25 deratizácia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 142,50 € 25.09.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0367/25 transportný vzík Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 446,49 € 24.09.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0366/25 mrazeá zelenina a ryby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 459,86 € 23.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0364/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 260,23 € 23.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0365/25 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 296,26 € 23.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0360/25 batéria so sprchou Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 304,00 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0361/25 odvoz a zneškodnenie elektroodpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 178,10 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0358/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 36,06 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFO0090/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.9.-15.9.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 193,46 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFB0359/25 elektrická energia vyúčtovanie 09/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 -1 968,36 € 22.09.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0362/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 294,45 € 22.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0363/25 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 978,25 € 22.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0357/25 demontáž a montáž oplotenia v parku Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 UNITECH Group Sk, s.r.o. 45382051 2 698,62 € 19.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0353/25 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 16.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFO0089/25 vlastné prostriedky - nákup plienok pre PSS Melencovú Dominiku Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DAKRAN, s.r.o. 51781913 57,00 € 16.09.2025 24.09.2025 Faktúra