Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0071/25 vlastné prostriedky - autobusová preprava pre PSS na výlet do ZOO BA 06.08.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ľudmila Držíková 40202232 360,14 € 12.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFB0299/25 vyúčtovanie el.energia za 07/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 -865,35 € 11.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFO0070/25 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 7/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 750,00 € 11.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFO0069/25 vlastné prostriedky - nákup mobilných telefónov a príslušenstva pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 444,80 € 08.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0298/25 dezinsekcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 386,00 € 07.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFO0068/25 vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 07/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 116,00 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0295/25 odvoz odpadu - kuchynského Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 119,93 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0296/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0297/25 strava zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 336,00 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0294/25 orez stromov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 77,29 € 05.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0287/25 zálohová faktúra za elektrinu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 2 772,03 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0291/25 údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bytservis- UM s.r.o. 0106 42,88 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0290/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0292/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0293/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,95 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFO0067/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.7.-31.7.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 184,21 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0288/25 ošetrenie stromov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Jakub Beles - Arbo 51404257 1 300,00 € 04.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0286/25 servisné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 37,56 € 04.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0289/25 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 1 204,60 € 04.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0285/25 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 446,17 € 04.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB0284/25 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bytservis- UM s.r.o. 0106 42,72 € 01.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0282/25 služby kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 01.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0283/25 GDPR Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 01.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0281/25 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 212,12 € 31.07.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0278/25 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 938,73 € 31.07.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB0279/25 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 308,18 € 31.07.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB0280/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 805,29 € 31.07.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB0277/25 odborná prehliadka výťahov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 221,40 € 29.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0276/25 vyúčtovanie plyn za 01-06 2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -3 314,10 € 29.07.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0275/25 školenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 240,00 € 28.07.2025 30.07.2025 Faktúra