| DFB0121/25 | výkon zodpovednej osoby v oblasti GDPR | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 |  | 61,50 € | 07.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0120/25 | služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 |  | 36,90 € | 07.04.2025 |  |  | 17.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0116/25 | odvoz odpadu | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 |  | 127,93 € | 04.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0113/25 | prevádzka čističky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | PURECO s. r. o. | 44373228 |  | 639,60 € | 04.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0115/25 | obedy | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | GASEMA, s. r. o. | 43842216 |  | 329,00 € | 04.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0112/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 21,53 € | 04.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0117/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 29,73 € | 04.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0118/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 99,83 € | 04.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0114/25 | PC, servisné práce | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Mgr. František Jankovič - Sinet | 35494085 |  | 558,05 € | 04.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0029/25 | vlastné prostriedky - nákup papúč pre 7.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Bohuš Šesták-Veľkosklad | 46740295 |  | 188,81 € | 03.04.2025 |  |  | 08.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0111/25 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Milan Letovanec  Lemax | 17672562 |  | 1 030,25 € | 03.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0028/25 | vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.3.-31.3.2025 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 |  | 367,95 € | 02.04.2025 |  |  | 07.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0105/25 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 |  | 31,14 € | 02.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0106/25 | zastera, čiapka | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Pavol Jurkovič - Cammino | 34474951 |  | 131,50 € | 02.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0109/25 | výkon technika PO | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Mária Masaryková | 43579639 |  | 150,00 € | 02.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0107/25 | základné potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 779,26 € | 02.04.2025 |  |  | 17.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0108/25 | mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 554,89 € | 02.04.2025 |  |  | 17.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0110/25 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické  pekárne, a.s. | 31416306 |  | 727,64 € | 02.04.2025 |  |  | 25.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0027/25 | vlastné prostriedky - strihanie PSS 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Silvia Čobrdová Hercogová | 46040340 |  | 729,00 € | 01.04.2025 |  |  | 07.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0104/25 | el. energia - záloha | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 2 772,03 € | 01.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0103/25 | mrazená zelenina, ryby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 |  | 369,79 € | 01.04.2025 |  |  | 17.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0100/25 | mäso a mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 |  | 821,43 € | 01.04.2025 |  |  | 17.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0101/25 | ovocie zelenina | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Liana Jesenská | 41836952 |  | 1 618,17 € | 01.04.2025 |  |  | 17.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0102/25 | ocot | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 14,28 € | 01.04.2025 |  |  | 25.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0026/25 | vlastné prostriedky - nákup rádiomagnetofónu pre PSS | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 |  | 39,00 € | 31.03.2025 |  |  | 07.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0099/25 | čerstvé ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Liana Jesenská | 41836952 |  | 1 116,95 € | 28.03.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFK0001/25 | Projektová dokumentácia | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Ing. Viliam Michálek, PhD. | 50272616 |  | 13 000,01 € | 27.03.2025 |  |  | 09.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0025/25 | vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 7 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | INVAZIA s.r.o. | 53544111 |  | 1 446,90 € | 25.03.2025 |  |  | 31.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0098/25 | mrazená zelenina, ryby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 |  | 389,17 € | 24.03.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0097/25 | chlieb, pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické  pekárne, a.s. | 31416306 |  | 368,70 € | 24.03.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra |