| DFB0147/25 | odborná prehliadka výťahov | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | OTIS Výťahy,  s.r.o. | 35683929 |  | 221,40 € | 29.04.2025 |  |  | 06.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0032/25 | vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-16.4.2025 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 |  | 1 034,70 € | 29.04.2025 |  |  | 06.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0146/25 | korková nástenka | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Milan Letovanec  Lemax | 17672562 |  | 24,35 € | 24.04.2025 |  |  | 06.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0145/25 | IT servisné práce | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Mgr. František Jankovič - Sinet | 35494085 |  | 315,16 € | 24.04.2025 |  |  | 06.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0142/25 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Liana Jesenská | 41836952 |  | 744,61 € | 23.04.2025 |  |  | 06.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0143/25 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Liana Jesenská | 41836952 |  | 983,14 € | 23.04.2025 |  |  | 12.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0140/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 1 493,21 € | 23.04.2025 |  |  | 15.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0144/25 | mlieko, mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 403,46 € | 23.04.2025 |  |  | 15.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0141/25 | chlieb, pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické  pekárne, a.s. | 31416306 |  | 662,72 € | 23.04.2025 |  |  | 15.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0137/25 | oprava traktora | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Žák Services, s.r.o. | 46058541 |  | 180,70 € | 22.04.2025 |  |  | 06.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0138/25 | mrazené potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 |  | 493,84 € | 22.04.2025 |  |  | 12.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0139/25 | mäso a mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 |  | 558,74 € | 22.04.2025 |  |  | 15.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0136/25 | chlieb, pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické  pekárne, a.s. | 31416306 |  | 370,00 € | 17.04.2025 |  |  | 12.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0135/25 | krajčírske nite | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Christel s. r. o. | 53462998 |  | 48,80 € | 16.04.2025 |  |  | 25.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0134/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Orange Slovensko | 35697270 |  | 20,50 € | 16.04.2025 |  |  | 25.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0031/25 | vlastné prostriedky - nákup obuvi pre 6.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Bohuš Šesták-Veľkosklad | 46740295 |  | 564,71 € | 16.04.2025 |  |  | 25.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0030/25 | vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | BADAS-FYZIO s. r. o. | 56009917 |  | 525,00 € | 15.04.2025 |  |  | 23.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0133/25 | výhrevné teleso | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 |  | 408,36 € | 15.04.2025 |  |  | 25.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0132/25 | konferencia | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Navzájom lepší | 51564882 |  | 1 100,00 € | 15.04.2025 |  |  | 12.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0130/25 | mieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 705,84 € | 14.04.2025 |  |  | 06.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0131/25 | základné potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 1 504,52 € | 14.04.2025 |  |  | 06.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0126/25 | mäso a mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 |  | 643,31 € | 11.04.2025 |  |  | 17.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0129/25 | Záhradný vozík | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MADMAT s.r.o. | 36364398 |  | 153,89 € | 11.04.2025 |  |  | 17.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0127/25 | tonery | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Mgr. František Jankovič - Sinet | 35494085 |  | 794,00 € | 11.04.2025 |  |  | 17.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0128/25 | mrazené potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 |  | 413,38 € | 11.04.2025 |  |  | 06.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0125/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 |  | 1 162,09 € | 10.04.2025 |  |  | 06.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0123/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 22,00 € | 08.04.2025 |  |  | 17.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0124/25 | vyúčtovanie el.energia za 03/2025 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | -26,80 € | 08.04.2025 |  |  | 22.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0122/25 | bezlepkové potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 |  | 30,81 € | 07.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0119/25 | licenčná zmluva | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | IRESOFT SK s. r. o. | 55806538 |  | 1 272,50 € | 07.04.2025 |  |  | 11.04.2025 |  |  | Faktúra |