Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0275/25 školenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 240,00 € 28.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0273/25 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 810,35 € 25.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0272/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 5,90 € 23.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFO0061/25 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 6/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 540,00 € 22.07.2025 28.07.2025 Faktúra
DFB0268/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 546,15 € 22.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0264/25 mlieko, mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 805,63 € 21.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0265/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 886,10 € 21.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0263/25 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 355,64 € 21.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0262/25 revízie elektrospotrebičov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 1 508,57 € 16.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0260/25 mrazená zelenina, ryby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 432,26 € 11.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0259/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 556,78 € 11.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0258/25 ochranné pracovné pomôcky a oblečenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 430,50 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0257/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 26,30 € 09.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0256/25 vyúčtovanie el.energia za 06/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 -1 200,05 € 09.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0255/25 prezutie pneumatík Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pneuservis Kopecky Jozef 11738863 532,00 € 08.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0254/25 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 08.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0252/25 IS Cygnus - právo používania za obdobie 07-09/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 272,50 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0253/25 oprava vnútornej kanalizácie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Šimlinger, spol. s.r.o. 31417141 1 735,42 € 07.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0241/25 obedy zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 336,00 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0240/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,77 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0248/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0249/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0243/25 odvoz odpadu - kuchynského Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 119,93 € 04.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0244/25 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 470,60 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0246/25 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 622,81 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0250/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 333,62 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0247/25 prevádzka ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0245/25 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 924,28 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFO0060/25 vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pharm s.r.o 46767851 4 560,25 € 04.07.2025 28.07.2025 Faktúra
DFO0059/25 vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DAKRAN, s.r.o. 51781913 2 008,20 € 04.07.2025 28.07.2025 Faktúra