Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0126/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 643,31 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0129/25 Záhradný vozík Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MADMAT s.r.o. 36364398 153,89 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0127/25 tonery Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 794,00 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0123/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0122/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 30,81 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0119/25 licenčná zmluva Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 272,50 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0121/25 výkon zodpovednej osoby v oblasti GDPR Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0120/25 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 07.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0116/25 odvoz odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 127,93 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0113/25 prevádzka čističky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 639,60 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0115/25 obedy Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 329,00 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0112/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,53 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0117/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0118/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,83 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0114/25 PC, servisné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 558,05 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFO0029/25 vlastné prostriedky - nákup papúč pre 7.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 188,81 € 03.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0111/25 kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 1 030,25 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFO0028/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.3.-31.3.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 367,95 € 02.04.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0105/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 31,14 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0106/25 zastera, čiapka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 131,50 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0109/25 výkon technika PO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 150,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0107/25 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 779,26 € 02.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0108/25 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 554,89 € 02.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFO0027/25 vlastné prostriedky - strihanie PSS 3/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 729,00 € 01.04.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0104/25 el. energia - záloha Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 2 772,03 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0103/25 mrazená zelenina, ryby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 369,79 € 01.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0100/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 821,43 € 01.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0101/25 ovocie zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 1 618,17 € 01.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFO0026/25 vlastné prostriedky - nákup rádiomagnetofónu pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 39,00 € 31.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0099/25 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 1 116,95 € 28.03.2025 11.04.2025 Faktúra