Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0320/24 odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 132,60 € 30.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0326/24 odber vzoriek, odborný dohľad ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 960,00 € 30.08.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0312/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 763,87 € 30.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0314/24 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 995,67 € 30.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0317/24 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 462,21 € 28.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0316/24 mrazené potraviny a vajcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 710,19 € 28.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFO0086/24 vlastné prostriedky - elektronika pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 219,00 € 27.08.2024 07.09.2024 Faktúra
DFB0301/24 čistenie studne Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Horinka 46607986 735,00 € 22.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0306/24 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 599,99 € 22.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0297/24 sušič, sušiak, kôš,... Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 96,00 € 21.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFO0085/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 7.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 662,92 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0084/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 6.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 405,29 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0083/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 5.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 395,83 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0082/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 8.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 193,40 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0079/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.8.-15.8.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 109,51 € 20.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFB0299/24 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 4,54 € 20.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0300/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 745,05 € 20.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0295/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 745,80 € 20.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0304/24 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 899,57 € 20.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFO0080/24 vlastné prostriedky - pobyt pre PSS zo ZPB I a ZPB II v termíne 17.8.-19.8.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Chata AMOR, s. r. o. 55103782 540,00 € 19.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFB0303/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 910,51 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0296/24 poplatok za vyjadrenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 96,00 € 16.08.2024 22.08.2024 Faktúra
DFB0298/24 interiérové vybavenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 1 422,00 € 16.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0302/24 mrazené potraviny a vajcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 555,14 € 16.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0293/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,00 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0292/24 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 680,12 € 14.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0288/24 ocot Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 20,16 € 13.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0294/24 oprava sušičky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 649,61 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0286/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 687,49 € 12.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0285/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 913,00 € 12.08.2024 06.09.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »